Рубрика: Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ

Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ

Отчетная документация подается на бумажном носителе или в электронном виде. Уполномоченным органом государственной власти разработана налоговая декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ).

Содержание

Поэтому необходимо детальнее разобраться, что нужно для этого, и до какого числа сдавать документы.

Основные моменты ↑

Подача отчетной документации является обязательным фактором в системе налогообложения (ст.80 НК РФ).

Налоговую декларацию должны подавать следующие лица:

• Физические лица;
• ИП, нотариусы, адвокаты.

Ответственность по сдаче декларации возникает у индивидуальных предпринимателей с момента перехода на общую систему налогообложения.

Тогда как физические лица должны сдавать отчетную документацию в том случае, если на протяжении года у них были доходы за пределами основного места работы. Такая необходимость возникает из-за того, что с дополнительных доходов не был удержан НДФЛ.

Порядок заполнения отчетной документации установлен законом. Форма налоговой декларации для физических лиц за 2014 год утверждена приказом Минфина от 24.12.2014N ММВ-7-11/671@.

При определении налоговых обязательств налогоплательщики должны учитывать следующие доходы:

  • от продажи земельного участка или другой недвижимости;
  • при поступлении переводов из-за границы;
  • от полученных выигрышей, например, в лотерею;
  • при отчуждении транспортного средства;
  • от сдачи недвижимого имущества в аренду.

Для чего нужна

Кроме вышеуказанных причин, граждане подают декларацию по НДФЛ, чтобы впоследствии получить право на применение налогового вычета, за исключением случаев использования материнского капитала.

Также благодаря налоговой декларации формы 3-НДФЛ сумма, перешедшая с предыдущего года 3-НДФЛ, может подвергнуться перерасчету.

Отчетный документ сдается в следующих случаях:

  • если производилась оплата за обучение или лечение;
  • при покупке или продаже квартиры, а также при оформлении договора дарения;
  • если у налогоплательщика есть 3 детей, на которых полагается социальный вычет по заявлению;
  • в результате осуществления дополнительных взносов в ПФ РФ;
  • при получении денежной помощи от коммерческих организаций;
  • в результате получения авторского вознаграждения;
  • при отчуждении автомобиля, который был в собственности до трех лет.

Если же транспортное средство было в собственности более трех лет, тогда налогоплательщик освобождается от подачи отчетной документации (ст.271 НК РФ).

Это также касается общей совместной собственности. Еще декларация не подается, если владелец продал автомобиль по договору по цене ниже стоимости его приобретения или полученная прибыль не превышает 250 тыс. руб.

Когда подается отчет

Налоговая декларация подается до 30 апреля того года, что следует за отчетным периодом (ст.229 НК РФ). Тогда как оплата налога по тем доходам, с которых не был удержан НДФЛ, осуществляется на протяжении 30 дней с момента получения налогового извещения.

Нарушение установленных сроков может послужить основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности (ст.119 НК РФ).

Лица, которых закон не обязывает подавать декларацию в установленные сроки, могут обратиться в налоговую инспекцию в любое время. К таким лицам относятся налогоплательщики желающие применить налоговый вычет.

При этом перерасчет налоговой суммы, предназначенной, к возмещению производится только за три календарных года (ст.78 НК РФ).

Работа налоговой службы

Фискальный орган должен проверить правильность заполнения бланка декларации в excel, а также достоверность внесенных в нее ведомостей (см. подзаголовок «Порядок подачи…»).

При выявлении ошибок сотрудник налоговой службы может попросить налогоплательщика переделать декларацию. Среди распространенных ошибок можно выделить:

  1. Предоставление неполного пакета документов.
  2. Недочеты при заполнении бланка декларации.
  3. Отсутствие документов, подтверждающих издержки или их целевое назначение, например, расходы по погашению кредитов.
  4. Некорректное отображение реквизитов банковского счета.

Что касается отказа в принятии отчетной документации, то он допускается при наступлении следующих обстоятельств:

  • у заявителя отсутствует документ, удостоверяющий личность;
  • предоставленная декларация не соответствует установленной форме по КНД 1151020;
  • на бланке заявления в электронном виде отсутствует электронная подпись заявителя;
  • обращение в фискальный орган не по месту регистрации.

Такие правила закреплены Административным регламентом (приказ Минфина от 02.07.2012 № 99н).

Если же у фискального органа нет замечаний к отчетной документации, то в этом случае после проведения проверки принимается соответствующее решение, например, о возмещении удержанной суммы налога (ст.78 НК РФ).

Порядок подачи декларации 3-НДФЛ (правила) ↑

Декларация по налогу на доходы физических лиц подается в налоговую службу по месту регистрации налогоплательщика (ст.229 НК РФ).

Во время заполнения отчетной документации налогоплательщик указывает свои персональные данные, включая:

  • ФИО, адрес проживания;
  • ИНН;
  • данные паспорта;
  • контактную информацию;
  • ведомости о полученных доходах.

При этом на руках должны присутствовать все документы, которые подтверждают полученные доходы, включая:

  1. Платежные поручения.
  2. Правоустанавливающее документы на объекты недвижимости (договор купли-продажи).
  3. Справки по форме 2-НДФЛ.
  4. Соглашения, по которым налогоплательщик получал вознаграждение (трудовой договор либо гражданско-правового характера).

Отчетная документация подается даже в том случае, если индивидуальный предприниматель не осуществлял хозяйственную деятельность.

При этом чтобы ответить на вопрос, сколько экземпляров отчетной документации нужно подавать в этом случае, необходимо отталкиваться от способа подачи декларации.

Если налогоплательщик будет использовать бумажный носитель, то желательно оставлять один экземпляр документа с отметкой налоговой службы себе.

На проверку отчетной документации фискальному органу отводится 3-месячный срок (ст.88 НК РФ). Как следствие получить налоговый вычет налогоплательщик сможет только после проведения камеральной проверки и вынесения соответствующего решения налоговой службой.

Кроме, классического способа подачи декларации налогоплательщики могут воспользоваться порталом Госуслуги.

Однако для системного использования этого информационного сервиса заинтересованные лица должны пройти авторизацию. Чтобы подать отчетную документацию плательщику НДФЛ необходимо:

  • зайти в раздел «Налоги и сборы»;
  • выбрать подраздел «Подача декларации»;
  • к заявке прикрепить сохраненный файл;
  • указать четырехзначный номер инспекции;
  • отправить декларацию.

После подачи заявки, ей будет присвоен специальный номер. Проверку статуса заявки можно производить в личном кабинете налогоплательщика. При этом в фискальный орган нужно отправить копию декларации с описью документов.

В сопроводительном письме необходимо указать номер заявки и сослаться на то, что декларация была подана через портал Госуслуги. Позже нужно будет посетить налоговую службу, чтобы сделать соответствующую отметку на документе.

Подготовка документов

Заполнение декларации может происходить вручную или при помощи оргтехники. Допускается применение синей или черной пасты. При использовании принтера печать должна быть односторонней.

В отчетном документе не должно быть исправлений или зачеркиваний. Также не допускается деформация штрих кодов при распечатывании бланка.

 Шапка титульного листа декларации 3-НДФЛ

Фото: шапка титульного листа декларации 3-НДФЛ

Отображение денежных сумм происходит в рублях. Исключением могут быть суммы в иностранной валюте, до момента их перерасчета в рубли. Заполнение полей осуществляется, начиная с крайней левой ячейки.

Данные о налогоплательщике проставляются на каждой странице декларации. Количество страниц подлежащих заполнению зависит от конкретной ситуации. Как правило, обязательным является заполнение титульного листа и раздела №6.

Еще одним способом заполнения отчетной документации является специальная программа, которая устанавливается на компьютер. Бесплатно можно получить программу на сайте ФНС.

В открытом виде программа отображает следующие колонки:

  • задание условий;
  • сведения о декларанте;
  • доходы, полученные на территории РФ, включая дивиденды;
  • налоговые вычеты.

 Интерфейс программы Декларация-2013 (1)

Фото: интерфейс программы Декларация-2013

Следуя форме, налогоплательщику остается только внести необходимые данные. Чтобы перейти в следующую колонку нужно нажать соответствующую кнопку.

 Итерфейс программы Декларация-2013 (2)

Фото: интерфейс программы Декларация-2013 (2)

После внесения сведений о декларанте можно переходить к заполнению формы об облагаемой сумме дохода, что была получена на территории страны. При заполнении формуляра декларации 3-НДФЛ должна отображаться вкладка с цифрой 13%.

Интерфейс программы Декларация-2013 (3)

Фото: интерфейс программы Декларация-2013 (3)

Для применения налоговых вычетов необходимо перейти в следующий инфо раздел.

При этом для внесения данных по каждому отдельному виду удержаний предусмотрена соответствующая вкладка, включая:

  1. Стандартные вычеты.
  2. Социальные вычеты.
  3. Имущественные вычеты.
  4. Профессиональные вычеты.
Интерфейс программы Декларация-2013 (2)

Фото: интерфейс программы Декларация-2013 (4)

После заполнения всех необходимых колонок можно сохранить данные или сразу произвести распечатку отчетного документа.

При этом программа самостоятельно производит расчеты суммы налога, что подлежит уплате или возврату. На печать будут выведены только те листы, которые нужно подавать в налоговую службу.

Налогоплательщику остается только проставить дату, подписать декларацию и сдать документ в ИФНС. Однако не стоит забывать, что на отчетном документе должна быть расшифровка фамилии.

Новая форма (последняя версия)

Как уже говорилось, последняя редакция декларации утверждена приказом Минфина №671-н (см. подзаголовок «Основные моменты»).

Указанным распоряжением также закреплен порядок заполнения отчетной документации и формат подачи декларации в электронном виде. Профильное министерство сократило количество листов и изменило структуру бланка.

Кроме того, новая форма декларации учитывает последние законодательные изменения, в частности, по поводу порядка получения налоговых вычетов.

Еще одним нововведением является лист для расчета налогооблагаемой базы и суммы налога касательно доходов, которые получены от участия в инвестиционных сообществах. При этом существует несколько способов приобретения, инвестирование и купля-продажа.

Для применения налогового вычета заинтересованному лицу нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности по договору долевого участия (письмо Минфина от 07.09.2007 N 03-04-05-01/296).

Уточненная 3-НДФЛ

Если налогоплательщик обнаружил ошибку в отчетной документации, то закон предусматривает возможность подачи уточненной декларации (ст.81 НК РФ).

При этом желательно обновить декларацию до истечения сроков подачи основного отчетного документа. При оформлении нового бланка налогоплательщику необходимо указывать правильные данные, а не те, которые являются разницей между первичными показателями и скорректированными.

Корректирующая декларация

Основной целью корректирующей декларации является уточнение ранее поданной отчетной документации. Например, налогоплательщик забыл включить доход от продажи недвижимости, что является долевой собственностью.

Поэтому возникает необходимость в составлении нового документа, но, уже с учетом упущений. Если изменяются некоторые расчетные показатели, то необходимо также внести соответствующие коррективы.

Видео: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2015 году

В налоговую службу подается заявление о принятии корректирующей декларации. Если произошло увеличение дохода, то в качестве приложения к декларации будут документы, что подтверждают внесенные изменения. После подачи новой редакции документа, камеральная проверка начинается сначала.

Другие формы отчетности ↑

Далее будут рассмотрены дополнительные формы отчетной документации:

  1. Декларация 2-НДФЛ.
  2. Декларация 4-НДФЛ.

2-НДФЛ

Если индивидуальный предприниматель имеет наемных рабочих, тогда составление декларации 2-НДФЛ является обязательным.

Этот отчетный документ подтверждает выполнение функций налогового агента, осуществляющего выплаты гражданам заработной платы и удержание НДФЛ.

4-НДФЛ

Если вновь зарегистрированный ИП получил в течение года доходы от коммерческой деятельности, то он также обязан подать декларацию 4-НДФЛ (ст.227 НК РФ).

При этом уже говорилось, что разница 4-НДФЛ от формы 2-НДФЛ состоит в исполнении функции налогового агента.

Тогда как уплата налога происходит на основании налогового уведомления, в порядке установленном для физических лиц (см. подзаголовок «Когда подается отчет…»).

Оформить отчетную документацию можно также при помощи специальной программы (см. подзаголовок «Подготовка документов»).

Часто задаваемые вопросы ↑

Основные вопросы, которые возникают при заполнении декларации:

  1. Прием декларации в Москве.
  2. Где ставить подпись на декларации.
  3. Как быть нерезидентам, занимающихся оказанием услуг.
  4. Нужно ли отображать доход от продажи акций.
  5. На какой вид собственности подают декларацию инвалиды III группы.

Особенности в Москве

Порядок и сроки подачи отчетной документации в столице ничем не отличается от общей процедуры (см. подзаголовок «Порядок подачи…»).

Где подписывать декларацию

Подпись налогоплательщика и дата составления документа ставятся внизу на каждой странице декларации. Для этого предусмотрены соответствующие поля.

Подпись декларации 3-НДФЛ

Фото: подпись декларации 3-НДФЛ

Ситуация нерезидента (иностранных граждан)

Этот вопрос нужно рассматривать в контексте конкретной ситуации. Объектом налогообложения является доход, который получен резидентами или нерезидентами на территории РФ (ст.209 НК РФ).

Как следствие, такой налогоплательщик должен подавать декларацию на общих условиях (ст.228 НК РФ).

Если гражданин, который получает доходы за пределами страны, утратил статус резидента, тогда он не облагается НДФЛ и не должен подавать отчетную документацию.

Аналогичная правовая позиция изложена в письме Минфина от 15.03.2011N 03-04-06/6-41.

При продаже акций

Общий перечень налогооблагаемых видов дохода утвержден ст.208 НК РФ. Одной из статей являются доходы от продажи ценных бумаг.

Однако если акции непрерывно принадлежат продавцу более пяти лет, то доходы от их продажи не подлежат налогообложению (ст.217 НК РФ).

Указанная норма налогового законодательства применяется в отношении ценных бумаг, купленных после 1 января 2011 года (ст.5 Закона). Таким образом, налогоплательщики обязаны подавать декларацию.

Как быть инвалидам 3 группы

Налогообложение инвалидов 3 группы происходит на общих основаниях. Освобождение от уплаты налога и последующей подачи декларации происходит при отчуждении имущества, которое находится в собственности более трех лет (ст.217 НК РФ).

Штраф за неподачу ↑

Непредставление налоговой декларации предусматривает ответственность в размере 5% от неуплаченной суммы налога, но, не менее 1 тыс. руб. (ст.119 НК РФ).

Видео: пора заполнять декларацию 3-НДФЛ

Как видно из обзора налогового законодательства подача декларации является обязательной для ИП использующих УСН и физических лиц, получающих дополнительный доход не по месту основной работы.

Отчетная документация подается не позже 30 апреля каждого года. Обращение в налоговую службу происходит по месту регистрации налогоплательщика.

Форма документа ежегодно утверждается распоряжением профильного министерства.

Как заполнить 3 ндфл при покупке квартиры в ипотеку в 2016 году

Обязанность по сдаче декларации действует в отношении граждан, которые получают дополнительный доход не по месту основной работы и индивидуальных предпринимателей, избравших ОСН. СодержаниеЧто нужно знать Заполнение декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку Возникающие вопросы Отчетность можно подавать на...

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже квартиры менее 3 лет

Плательщиков налога интересует не только то, какие документы нужны для декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры. Больше трудностей возникает именно при составлении самого отчета по форме 3-НДФЛ. СодержаниеОбщие сведения Пример заполнения 3-НДФЛ при продаже квартиры менее 3 лет Нюансы при продаже доли квартиры Ведь нужно...

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры

При покупке жилья у плательщика налога возникает право воспользоваться имущественным вычетом, при котором можно вернуть уплаченные налоги в бюджет государства. СодержаниеОсновные моменты Как заполнить 3-НДФЛ при покупке квартиры Особенности Но как раз тут и возникают сложности при заполнении отчета. Основные моменты...

Что такое источник выплат в декларации 3-НДФЛ

Форма декларации разрабатывается профильным министерством. Подавать отчетную документацию можно на бумажном носителе или через интернет. СодержаниеОсновные моменты Наименование источника выплаты 3-НДФЛ Однако для многих декларантов по-прежнему остается непонятным, что такое источник выплат в 3-НДФЛ при покупке квартиры...

Кто сдает налоговую декларацию 3-НДФЛ

Если гражданин имеет официальное место работы, то всеми вопросами по расчету и начислению на него НДФЛ занимается бухгалтерия работодателя. СодержаниеЧто нужно знать Кто должен сдавать 3-НДФЛ Кто заполняет форму Если же он получает доход за пределами фирмы, то ему придется самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ и...

Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля (машины)

Вы планируете продать или недавно продали авто? Тогда стоит разобраться с отчетностью в налоговый орган. Вам придется сдать декларацию по доходам (что также необходимо для получения вычета). СодержаниеОсновные моменты Нужно ли сдавать 3-НДФЛ при продаже автомобиля Какие листы заполнять Порядок подачи отчетности Но с...

Где лучше заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2016 году

Особенно внимательно необходимо относиться к заполнению декларации 3-НДФЛ. СодержаниеЧто нужно знать Где получить справку 3-НДФЛ Способы оформления декларации Наличие ошибок или каких-либо несостыковок может привести к проверкам со стороны налоговой службы. Что нужно знать ↑ Чтобы избежать возникновения ошибок, а также...

Что такое код вида дохода в декларации 3-НДФЛ в 2016 году

В декларации потребуется указать целый ряд специальных кодов, в том числе и код в вида дохода. СодержаниеОсновные моменты Порядок предоставления декларации Код вида дохода бюджета в 3-НДФЛ О том, как идентифицировать в декларации источники денежных поступлений пойдет речь в данной статье. Основные моменты ↑ Если гражданин...

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ на лечение в 2016 году

Декларация позволяет не только отслеживать имеющиеся у населения доходы, но, и способствует облегчению налогового бремени. Для этого законодатель разработал специальную систему налоговых вычетов. СодержаниеЧто нужно знать Как заполнить 3-НДФЛ за лечение Возникающие нюансы Поэтому необходимо детальнее разобраться, как...

Какой код бюджетной классификации (КБК) в 3-НДФЛ на 2016 год

Заполняя налоговую документацию и платежное поручение, декларацию в том числе, стоит правильно выбрать код бюджетной классификации. СодержаниеЧто нужно знать Необходимые КБК для декларации 3-НДФЛ Для чего он нужен, какой КБК налога для 3-НДФЛ выбрать в конкретной ситуации и что означают цифры в нем? Что нужно знать...

Как выглядит образец декларации 3-НДФЛ за обучение

Вы посещаете учебное учреждение на контрактной основе и оплачиваете средства за свое обучение? Или поступил ваш ребенок, сестра, брат? Значит, появилась возможность воспользоваться вычетом. СодержаниеОбщие сведения Образец заполнения 3-НДФЛ за обучение Возникающие вопросы Что он собой представляет, кто и когда может...

Как заполнить 3-НДФЛ для налогового вычета в 2016 году

Чтобы воспользоваться налоговыми преференциями заинтересованные лица должны сдать декларацию. СодержаниеОбщие сведения Порядок заполнения формы 3-НДФЛ для налогового вычета Процедура подачи отчетности Поэтому необходимо более детально разобраться с тем, как правильно оформить справку 3-НДФЛ, и какие нужны документы для...

Какие изменения налоговой декларации 3-НДФЛ в 2016 году

В 2016 году произошло изменение формы налоговой декларации по подоходному налогу, а также введение дополнений в предоставление имущественного вычета при продаже имущества. СодержаниеОбщие сведения Налоговая декларация 2014 года Какие изменения ждут 3-НДФЛ в 2016 году Образец заполнения Что нового появилось в декларации 3-НДЛФ?...

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ по имущественному вычету

Простому гражданину, который с декларацией сталкивается впервые, трудно понять, куда, как и что сдавать, какие данные вписать, что из документов подготовить. СодержаниеОсновные моменты Как заполнять 3-НДФЛ на имущественный вычет Возникающие вопросы Поэтому рассмотрим законные основания предоставления имущественного...

Как заполняется нулевая декларация 3-НДФЛ для ИП

Одним из обязательных документов для индивидуальных предпринимателей, что находятся на ОСНО, является декларация формы 3-НДФЛ. СодержаниеОбщие сведения Как заполнить налоговую нулевую декларацию 3-НДФЛ Распространенные ошибки При этом отчетный документ подается даже в том случае, если предпринимательская деятельность не...

Как заполняется нулевая налоговая декларация 3-НДФЛ

Далеко не всегда бизнес ИП становится успешным. Бывают ситуации, когда дело прогорает, нет прибыли в налоговом периоде или деятельность приостановлена по какой-либо причине, а значит и доход не получался. Но в ФНС декларацию подать придется в любом случае, в независимости от наличия или отсутствия прибыли, что облагается...

Можно ли подать декларацию 3-НДФЛ через интернет

О полученных доходах должны отчитываться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, избравшие ОСН. СодержаниеОсновные моменты Как подать декларацию 3-НДФЛ через интернет Каким может быть штраф Форма декларации утверждается уполномоченных органом государственной власти. Отчетность подается в...

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для ИП на ЕНВД

«Вменёнку» используют потому, что бухгалтерский и налоговый учёт на этом режиме вести намного легче – не нужно сдавать «горы» деклараций и отчётов. Но, как известно, ИП должен платить за себя и за наёмных работников НДФЛ. СодержаниеОбщие сведения Нужно ли сдавать 3-НДФЛ ИП на ЕНВД Так должен ли сдавать индивидуальный...

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для ИП на ОСНО

Декларацию 3-НДФЛ обязаны сдавать не только граждане, что получили какую-либо прибыль или желают оформить налоговый вычет. Обязательство подавать отчет о своей деятельности (о прибыли) лежит и на плечах индивидуальных предпринимателей. СодержаниеОбщие сведения Заполнение 3-НДФЛ ИП на ОСНО Уплата авансовых платежей Но как...

Надо ли сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ ИП на УСН

ИП как  категории налогоплательщиков необходимо в некоторых случаях обязательно подавать 3-НДФЛ. Следует правильно составить декларацию и подать её в срок. СодержаниеЧто нужно знать Нужно ли сдавать 3-НДФЛ ИП при УСН При выявлении нарушений возможно наложение довольно серьезных штрафов на ИП. Что нужно знать ↑ Для...

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ пенсионерам

Зачастую заполняют 3-НДФЛ не только работающие граждане, но и пенсионеры, которые несут затраты на покупку недвижимости, лечение и обучение своих родных, а порой и сами продают дома и квартиры. СодержаниеЧто нужно знать Декларация 3-НДФЛ для пенсионеров Нюансы при подаче отчетности Целесообразно разобраться в особенностях...

Как проходит камеральная проверка налоговой декларации 3-НДФЛ

По окончанию налогового периода плательщик налога обязуется представить отчет в налоговый орган. Вправе плательщик подать декларацию и в том случае, когда желает получить налоговый вычет. СодержаниеОбщие сведения Камеральная проверка налоговой декларации 3-НДФЛ Возникающие нюансы Но важным является не только подача...

Куда нужно подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ

Произвести расчёт, заполнить декларацию и уплатить налог налогоплательщик должен самостоятельно. Но, далеко не каждый знает, как правильно заполнять декларацию, как рассчитывать налог и куда его уплачивать. СодержаниеОбщие сведения Куда сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ Куда подавать декларацию в Москве Также возникает...

Как сформировать заявление на возврат по декларации 3-НДФЛ

Налогоплательщики, которые работают по трудовому договору и уплачивают подоходный налог, имеют право на возврат части налога при наступлении некоторых обстоятельств. СодержаниеОсновные моменты По каким причинам? Заявление на возврат по 3-НДФЛ Чтобы вернуть себе часть уплаченного в бюджет налога, необходимо сдать и...

Образец заполнения 3-НДФЛ при возврате процентов по ипотеке

Если вы приобретаете недвижимость с использованием ипотечных средств, то имеете полное право сделать возврат уплаченного налога (при соблюдении ряда условий). Для отчета по доходам и заявления о своем праве на имущественный вычет используется декларация. СодержаниеЧто нужно знать Порядок заполнения декларации при...

Страница 1 из 212
 Рубрики
Бухгалтерия Онлайн © 2017 ·   Войти   · Все права защищены Наверх